<form id="nvbjr"><th id="nvbjr"><progress id="nvbjr"></progress></th></form>
<address id="nvbjr"><address id="nvbjr"></address></address>

<address id="nvbjr"></address>

<form id="nvbjr"><nobr id="nvbjr"><progress id="nvbjr"></progress></nobr></form>

        <span id="nvbjr"></span>
        <em id="nvbjr"></em>

        中共江西省委信訪局2021年部門預算

        信息來源:省委信訪局 發布日期:2021-02-09 17:02

        目   錄

         

        第一部分  中共江西省委信訪局概況

         一、部門主要職責

        二、部門基本情況

        第二部分  中共江西省委信訪局2021年部門預算情況說明

        一、2021年部門預算收支情況說明

         二、2021年“三公”經費預算情況說明

        第三部分  中共江西省委信訪局2021年部門預算表

        一、《收支預算總表》

        二、《部門收入總表》

        三、《部門支出總表》

        四、《財政撥款收支總表》

        五、《一般公共預算支出表》

        六、《一般公共預算基本支出表》

        七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

        八、《政府性基金預算支出表》

        九、《部門整體支出績效目標表》

        十、一級項目績效目標表》

        第四部分  名詞解釋

         

         

        第一部分  中共江西省委信訪局概況

         

        一、部門主要職責

        中共江西省委信訪局是省委主管信訪工作的工作機構,歸口省委管理,業務上接受省委辦公廳、省政府辦公廳指導。主要職責是:1、貫徹執行黨和國家及省委、省政府有關信訪工作的方針、政策和法律、法規、規章;處理領導機關轉辦、交辦的信訪事項;督促檢查領導交辦事項、指示件的落實情況。2、受理人民群眾來信、來訪、投訴,向省委省政府領導反映信訪局的重要建議、意見和問題。3、協調處理跨省、跨地區、跨部門的信訪問題,協調處理赴京訪、來省訪和異常、突發性上訪事件;檢查、指導、協調本省黨政軍各部門信訪工作等。

        二、部門基本情況

        2021年中共江西省委信訪局共有預算單位1個,包括中共江西省委信訪局本級,編制人數小計80人,其中:行政編制人數66人,全部補助事業編制人數14人,實有人數小計96人,其中:在職人數小計72人,包括行政在職人數66人,全部補助事業在職人數6人,退休人數小計24人。

         

        第二部分  中共江西省委信訪局2021年部門預算情況說明

         

        一、2021年部門預算收支情況說明

          (一)收入預算情況

        2021年中共江西省委信訪局收入預算總額為3014.13萬元,較上年增加 297.85 萬元,其中: 一般公共預算撥款收入2929.8萬元,較上年預算安排增加 370.9 萬元;國庫集中支付網上結轉84.33萬元,較上年預算安排減少 73.05 萬元。

        (二)支出預算情況

        2021年中共江西省委信訪局支出預算總額為3014.13萬元,其中:

        按支出項目類別劃分:基本支出2262.53萬元,較上年預算安排增加 164.43 萬元,包括:工資福利支出1884.13萬元,商品和服務支出378.4萬元,項目支出751.6萬元,較上年預算安排增加 133.42 萬元,其中:工資福利支出86萬元,商品和服務支出663.1萬元,資本性支出2.5萬元,

        按支出功能科目劃分:一般公共服務支出2797.73萬元,較上年預算安排增加 350.75 萬元;社會保障和就業支出106.1萬元,較上年預算安排增加 7.3 萬元;衛生健康支出90.9萬元,較上年預算安排減少   60.5 萬元;住房保障支出19.4萬元,較上年預算安排增加 0.3 萬元。

        按支出經濟分類劃分:工資福利支出1970.13萬元,較上年預算安排增加 150.37 萬元;商品和服務支出1041.5萬元,較上年預算安排增加 178.98 萬元;資本性支出2.5萬元,較上年預算安排減少31.5  萬元。

        (三)財政撥款支出情況

        2021年中共江西省委信訪局財政撥款支出預算總額2929.8萬元,較上年預算安排增加 370.9 萬元。

        按支出功能分類劃分:一般公共服務支出2713.4萬元,社會保障和就業支出106.1萬元,衛生健康支出90.9萬元,住房保障支出19.4萬元。

        按支出經濟分類劃分:基本支出2249.8萬元,較上年預算安排增加 151.7萬元,包括:工資福利支出1871.4萬元,商品和服務支出378.4萬元,項目支出680萬元,較上年預算安排增加 219.2 萬元,包括:工資福利支出86萬元,商品和服務支出591.5萬元,資本性支出2.5萬元。

        (四)政府性基金情況

        沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (五)機關運行經費等重要事項的說明

        2021年部門機關運行費預算 378.4 萬元,比2020年預算減少37.94 萬元,下降 10.03 %。

        按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (六)政府采購情況

        2021年部門所屬各單位政府采購總額431.6萬元,其中:政府采購貨物預算73萬元、政府采購工程預算50萬元、政府采購服務預算308.6萬元。

        (七)國有資產占有使用情況

        截至2020年8月31日,部門共有車輛10輛,其中,一般公務用車10輛。 

        2021年部門預算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備無。

        (八一級項目情況說明

        1、“信訪受理督查和維穩勸返”項目概述:負責全省赴京上訪群眾的勸返接回工作;組織調度和協調處理赴京上訪事項;對赴京上訪問題進行交辦和督辦;對設區市駐京信訪工作組進行業務指導,承擔全省駐京信訪干部的日常管理和教育培訓等工作;負責與國家信訪局等有關部門的上下溝通和本局人員因公赴京出差的銜接、聯絡和服務等工作;負責駐京勸返大樓的運行管理和日常維護;完成局領導交辦的其它工作。

        2、“信訪綜合事務管理”項目概述:保障省人民來訪接待中心及和諧大廈安全,保證信訪接待場所有序,確保各種設備設施運轉處于良好狀態,充分發揮省級財政資金的效益和信訪基礎設施的服務功能。

        3、“信訪資產及信息系統運行維護”項目概述:充分發揮全省視頻信訪系統的綜合功效作用,提升江西信訪網上服務中心系統智能化水平,進一步打造江西信訪門戶網站宣傳主陣地,充分發揮全省視頻信訪系統的綜合功效作用,不斷提高全省信訪信息化服務質量。

        二級項目情況說明

        1.“大樓運行保障支出”

          (1)項目概述:保障省人民來訪接待中心及和諧大廈安全正常運行,保證信訪接待場所有序,確保各種設備設施運轉處于良好狀態,充分發揮信訪大樓基礎設施的服務功能。

          (2)立項依據:省財政廳預算批復

          (3)實施主體:省委信訪局

          (4)實施方案:通過政府采購購買物業項目,進一步提升社會化服務保障水平,保障省人民來訪接待中心及和諧大廈安全正常運行;加強基礎設施的維修保養,提高設備的效能及使用年限;積極進行節能項目改造,逐步更新淘汰高能耗設備及產品。

          (5)實施周期:2021年1月-12月

          (6)年度預算安排:157萬元

          (7)績效目標:保障省人民來訪接待中心及和諧大廈安全正常運行,充分發揮信訪大樓基礎設施的服務功能。

        二、2021年“三公經費預算情況說明

        2021年中共江西省委江西省政府信訪局"三公"經費一般公共預算安排25.53萬元,其中:

        因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元, 主要原因是:未安排人員公務出國(境) 。

        公務接待費4.82萬元,比上年減少 3.91 萬元, 主要原因是: 嚴格執行“八項規定”,規范公務接待 。

        公務用車運行維護費20.71萬元,比上年減少 9.37 萬元, 主要原因是:嚴格執行“八項規定”,規范車輛管理 。

        公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元, 主要原因是未安排購置公務用車 。

        第三部分  中共江西省委信訪局2021年部門預算表

        一、《收支預算總表》

        二、《部門收入總表》

        三、《部門支出總表》

        四、《財政撥款收支總表》

        五、《一般公共預算支出表》

        六、《一般公共預算基本支出表》

        七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

        八、《政府性基金預算支出表》

        九、《部門整體支出績效目標表》

        十、一級項目績效目標表》

        第四部分  名詞解釋

        一、收入科目

        各部門結合實際進行解釋。

        (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

        (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

        (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

        (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        (七)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

        (八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

        二、支出科目

        對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

        (一)一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項):反映除上述款項以外其他用于中國共產黨事務行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        (二)一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項): 反映除上述款項以外其他用于中國共產黨事務行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

        (三)一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出:反映除上述款項以外其他用于中國共產黨事務行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

        (四)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

        (五)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指江西省信訪局機關單位基本養老保險繳費的支出。

         ?。┽t療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政事業單位基本醫療保險繳費支出。

         ?。ㄆ撸┳》勘U现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┵彿垦a貼(項):是指按照房改政策規定,行政事業單位向符合條件的職工發放的用于購買住房的補貼。

        (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          (十)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十一)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

        收支預算總表

        填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局

        單位:萬元

        收    入

        支    出

        項目

        預算數

        項目(按支出功能科目類級)

        預算數

        一、財政撥款

        2,929.80

        一般公共服務支出

        2,797.73

          一般公共預算撥款收入

        2,929.80

        社會保障和就業支出

        106.10

          專項收入

         

        衛生健康支出

        90.90

          政府性基金預算撥款收入

         

        住房保障支出

        19.40

          預算內投資收入

         

         

         

        二、事業收入

         

         

         

        三、事業單位經營收入

         

         

         

        四、其他收入

         

         

         

        五、附屬單位上繳收入

         

         

         

        六、上級補助收入

         

         

         

        本年收入合計

        2,929.80

        本年支出合計

        3,014.13

        七、使用非財政撥款結余

         

        結轉下年

         

        八、上年結轉(結余)

        84.33

         

         

         

         

         

         

        收入總計

        3,014.13

        支出總計

        3,014.13

         

         

         

         

         

        部門收入總表

        填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        功能科目編碼

        功能科目名稱

        合計

        上年結轉

        財政撥款

        事業收入

        事業單位經營收入

        其他收入

        附屬單位上繳收入

        上級補助收入

        使用非財政撥款結余

        小計

        一般公共預算撥款收入

        政府性基金預算撥款收入

        專項收入

        預算內投資收入

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

         

        合計

        3,014.13

        84.33

        2,929.80

        2,929.80

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        201

        一般公共服務支出

        2,797.73

        84.33

        2,713.40

        2,713.40

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         36

        其他共產黨事務支出

        2,797.73

        84.33

        2,713.40

        2,713.40

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2013601

        行政運行

        2,046.13

        12.73

        2,033.40

        2,033.40

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          2013602

        一般行政管理事務

        230.00

         

        230.00

        230.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          2013699

        其他共產黨事務支出

        521.60

        71.60

        450.00

        450.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        208

        社會保障和就業支出

        106.10

         

        106.10

        106.10

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         05

        行政事業單位養老支出

        106.10

         

        106.10

        106.10

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        106.10

         

        106.10

        106.10

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        210

        衛生健康支出

        90.90

         

        90.90

        90.90

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         11

        行政事業單位醫療

        90.90

         

        90.90

        90.90

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2101101

        行政單位醫療

        90.90

         

        90.90

        90.90

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        19.40

         

        19.40

        19.40

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         02

        住房改革支出

        19.40

         

        19.40

        19.40

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2210203

        購房補貼

        19.40

         

        19.40

        19.40

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        部門支出總表

        填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局

         

        單位:萬元

        支出功能分類科目

        合計

        基本支出

        項目支出

        事業單位經營支出

        上繳上級支出

        對附屬單位補助支出

        科目編碼

        科目名稱

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合計

        3,014.13

        2,262.53

        751.60

         

         

         

        201

        一般公共服務支出

        2,797.73

        2,046.13

        751.60

         

         

         

         36

        其他共產黨事務支出

        2,797.73

        2,046.13

        751.60

         

         

         

        2013601

          行政運行

        2,046.13

        2,046.13

         

         

         

         

        2013602

        一般行政管理事務

        230.00

         

        230.00

         

         

         

        2013699

        其他共產黨事務支出

        521.60

         

        521.60

         

         

         

        208

        社會保障和就業支出

        106.10

        106.10

         

         

         

         

         05

        行政事業單位養老支出

        106.10

        106.10

         

         

         

         

          2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        106.10

        106.10

         

         

         

         

        210

        衛生健康支出

        90.90

        90.90

         

         

         

         

         11

        行政事業單位醫療

        90.90

        90.90

         

         

         

         

        2101101

        行政單位醫療

        90.90

        90.90

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        19.40

        19.40

         

         

         

         

         02

        住房改革支出

        19.40

        19.40

         

         

         

         

        2210203

        購房補貼

        19.40

        19.40

         

         

         

         

         

        財政撥款收支總表

        填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局

         

        單位:萬元

        收    入

         

        支出

        項目

        預算數

        項目(按支出功能科目類級)

        合計

        一般公共預算支出

        政府性基金預算支出

        一、財政撥款收入

        2,929.80

        一、本年支出

        2,929.80

        2,929.80

         

         一般公共預算撥款收入

        2,929.80

        一般公共服務支出

        2,713.40

        2,713.40

         

         專項收入

         

        社會保障和就業支出

        106.10

        106.10

         

         政府性基金預算撥款收入

         

        衛生健康支出

        90.90

        90.90

         

         預算內投資收入

         

        住房保障支出

        19.40

        19.40

         

        二、上年結轉

         

        二、結轉下年

         

         

         

         一般公共預算撥款結轉

         

         

         

         

         

         政府性基金預算撥款結轉

         

         

         

         

         

        收入總計

        2,929.80

        支出總計

        2,929.80

        2,929.80

         

         

         

        一般公共預算支出表

        填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局

         

        單位:萬元

        支出功能分類科目

        2021年預算數

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

        **

        **

        1

        2

        3

         

        合計

        2,929.80

        2,249.80

        680.00

        201

        一般公共服務支出

        2,713.40

        2,033.40

        680.00

         36

         其他共產黨事務支出

        2,713.40

        2,033.40

        680.00

          2013601

          行政運行

        2,033.40

        2,033.40

         

          2013602

          一般行政管理事務

        230.00

         

        230.00

          2013699

          其他共產黨事務支出

        450.00

         

        450.00

        208

        社會保障和就業支出

        106.10

        106.10

         

         05

         行政事業單位養老支出

        106.10

        106.10

         

          2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        106.10

        106.10

         

        210

        衛生健康支出

        90.90

        90.90

         

         11

         行政事業單位醫療

        90.90

        90.90

         

          2101101

          行政單位醫療

        90.90

        90.90

         

        221

        住房保障支出

        19.40

        19.40

         

         02

         住房改革支出

        19.40

        19.40

         

          2210203

          購房補貼

        19.40

        19.40

         

         

        一般公共預算基本支出表

        填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局

        單位:萬元

        支出經濟分類科目

        2021年基本支出

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        人員經費

        公用經費

        **

        **

        1

        2

        3

         

        合計

        2,249.80

        1,871.40

        378.40

        301

        工資福利支出

        1,871.40

        1,871.40

         

         30101

         基本工資

        374.40

        374.40

         

         3010201

         行政單位統一津補貼

        237.36

        237.36

         

         3010202

         其他津補貼

        25.47

        25.47

         

         30103

         獎金

        762.77

        762.77

         

         30106

         伙食補助費

        55.80

        55.80

         

         30108

         機關事業單位基本養老保險繳費

        106.10

        106.10

         

         30110

         職工基本醫療保險繳費

        90.90

        90.90

         

         3011204

         其他保險

        5.00

        5.00

         

         30113

         住房公積金

        153.84

        153.84

         

         3019903

         聘用人員工資

        9.00

        9.00

         

         3019999

         其他工資福利支出

        50.76

        50.76

         

        302

        商品和服務支出

        378.40

         

        378.40

         30201

         辦公費

        51.46

         

        51.46

         30202

         印刷費

        10.00

         

        10.00

         30207

         郵電費

        10.00

         

        10.00

         30209

         物業管理費

        6.01

         

        6.01

         30211

         差旅費

        30.00

         

        30.00

         30213

         維修(護)費

        5.00

         

        5.00

         30214

         租賃費

        3.00

         

        3.00

         30215

         會議費

        18.60

         

        18.60

         30216

         培訓費

        5.00

         

        5.00

         30217

         公務接待費

        4.82

         

        4.82

         30226

         勞務費

        59.11

         

        59.11

         30228

         工會經費

        12.64

         

        12.64

         30229

         福利費

        15.80

         

        15.80

         30231

         公務用車運行維護費

        19.71

         

        19.71

         30239

         其他交通費用

        74.40

         

        74.40

         3029902

         離退休人員公用支出

        0.67

         

        0.67

         3029903

         其他商品和服務支出

        52.18

         

        52.18

         

        一般公共預算“三公”經費支出表

        填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局

         

         

        單位:萬元

        單位編碼

        單位名稱

        合計

        因公出國(境)費

        公務接待費

        公務用車運行維護費

        公務用車購置

        小計

        一般公務出國(境)費

        高等院校和科研院所學術交流合作出國(境)費

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        123

        中共江西省委江西省政府信訪局

        25.53

         

         

         

        4.82

        20.71

         

         

        政府性基金預算支出表

        填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局

        單位:萬元

        支出功能分類科目

        2021年預算數

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

        **

        **

        1

        2

        3

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2021年部門整體支出績效目標表

        部門名稱

        中共江西省委信訪局

        聯系人

        劉蕓

        聯系電話

        13970873176

        部門基本信息

        部門所屬領域

        民政

        直屬單位包括

        內設職能部門

        辦公室、綜合處、機關黨委、人事處、辦信處、投訴受理處、駐京工作處、指導業務處、接訪工作處、信息技術處、督查處、接訪中心

        編制控制數

        78

        在職人員總數

        71

        其中:行政編制人數

        63

        事業編制人數

        8

        編外人數

        0

        當年預算情況(萬元)

        收入預算合計

        3014.13

        其中:上級財政撥款

        0

        本級財政安排

        3014.13

        其他資金

        0

        支出預算合計

        3014.13

        其中:人員經費

        1884.13

        公用經費

        378.4

        項目經費

        751.6

        年度績效指標

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        目標值

        產出指標

        數量指標

        解決特殊疑難信訪問題(件)

        >=20件

        信訪工作完成率(%)

        =100%

        保障駐京勸返干部(人)

        >=8人

        全省駐京干部培訓(次)

        =1次

        質量指標

        停訪息訴率(%)

        =100%

        信訪化解率(%)

        =100%

        駐京信訪工作達標率(%)

        =100%

        全省駐京干部培訓覆蓋率(%)

        =100%

        時效指標

        救助資金撥付及時率 (%)

        =100%

        信訪化解及時率(%)

        =100%

        駐京勸返工作完成及時率(%)

        =100%

        成本指標

        個案平均救助金額(萬元)

        <=10萬元

        成本控制率(%)

        =100%

        效益指標

        經濟效益指標

         

         

        社會效益指標

        特殊疑難信訪問題解決率 (%)

        =100%

        維護首都社會和諧穩定

        =100%

        發生防范極端惡性事件(次)

        =0次

        發生媒體負面炒作(次)

        =0次

        生態效益指標

         

         

        可持續影響指標

        持續維穩

        =100%

        保持駐京信訪工作良好態勢

        =100%

        滿意度指標

        滿意度指標

        救助對象滿意度(%)

        >=90%

        國家信訪局滿意度(%)

        =100%

         

        一級項目績效目標表

        (2021年度)

        項目名稱

        信訪受理督查和維穩勸返

        主管部門

        中共江西省委信訪局

        實施單位

        中共江西省委信訪局

        項目屬性

        經常性項目

        項目日期范圍

        2021-01-01

        2021-12-31

        項目資金
        (萬元)

         年度資金總額

        270

        其中:財政撥款

        270

        其他資金

        0

        年度績效目標

          管理全省駐京勸返干部,做好駐京信訪工作提供堅強隊伍保障;及時指揮調度接離勸返進京涉訪人員,規范良好信訪秩序;認真做好黨和國家重大活動、重要會議和重大節日期間信訪保障工作,切實維護首都社會和諧穩定;及時處置涉訪人員大規模進京聚集,堅決防范極端惡性事件,確保不發生社會和媒體炒作。

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        指標值

        產出指標

        數量指標

        保障駐京勸返干部(人)

        >=8人

        駐京信訪工作工作完成率(%)

        =100%

        北京信訪大樓運行工作完成率(%)

        =100%

        全省駐京干部培訓(次)

        =1次

        質量指標

        北京信訪大樓運行保障率(%)

        =100%

        駐京信訪工作達標率(%)

        =100%

        全省駐京干部培訓覆蓋率(%)

        =100%

        時效指標

        駐京勸返工作完成及時率(%)

        =100%

        成本指標

        成本控制率(%)

        =100%

        效益指標

        社會效益指標

        維護首都社會和諧穩定

        =100%

        不發生防范極端惡性事件

        =100%

        可持續影響指標

        保持駐京信訪工作良好態勢

        =100%

        滿意度指標

        滿意度指標

        國家信訪局滿意度(%)

        =100%

         

        一級項目績效目標表

        (2021年度)

        項目名稱

        信訪資產及信息系統運行維護

        主管部門

        中共江西省委信訪局

        實施單位

        中共江西省委信訪局

        項目屬性

        經常性項目

        項目日期范圍

        2021-01-01

        2021-12-31

        項目資金
        (萬元)

         年度資金總額

        73

        其中:財政撥款

         

        其他資金

         

        年度績效目標

          提升江西信訪網上服務中心系統智能化水平,進一步打造江西信訪門戶網站宣傳主陣地,充分發揮全省視頻信訪系統的綜合功效作用,不斷提高全省信訪信息化服務質量。

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        指標值

        產出指標

        數量指標

        江西信訪網上服務中心系統智能升級(次)

        =1次

        全局辦公自動化設備運維完成率(%)

        =100%

        局中心機房運維管理完成率(%)

        =100%

        江西信訪政務媒體管理完成率(%)

        =100%

        質量指標

        系統三級安全等級保護測評達標率(%)

        =100%

        全省視頻信訪系統正常使用率(%)

        =100%

        全局日常辦公自動化設備維護達標率(%)

        =100%

        局中心機房運維管理達標率(%)

        =100%

        時效指標

        項目實施時限2021年底

        =100%

        成本指標

        成本控制率(%)

        =100%

        效益指標

        社會效益指標

        充分發揮全省視頻信訪系統的綜合功效

        =100%

        可持續影響指標

        持續保障江西信訪信息化水平

        =100%

        滿意度指標

        滿意度指標

        服務對象滿意度(%)

        >=90%

         

        一級項目績效目標表

        (2021年度)

        項目名稱

        信訪綜合事務管理

        主管部門

        中共江西省委信訪局

        實施單位

        中共江西省委信訪局

        項目屬性

        經常性項目

        項目日期范圍

        2021-01-01

        2021-12-31

        項目資金
        (萬元)

         年度資金總額

        157

        其中:財政撥款

        157

        其他資金

        0

        年度績效目標

          保障省人民來訪接待中心及和諧大廈安全,保證信訪接待場所規范有序,確保各種設備設施運轉處于良好狀態,充分發揮信訪大樓基礎設施的服務功能,確保各項信訪工作高效有序開展。

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        指標值

        產出指標

        數量指標

        大樓基礎設施維修保養率(%)

        =100%

        大樓物業保障率(%)

        =100%

        節能項目改造完成率 (%)

        =100%

        質量指標

        物業財政采購執行率 (%)

        =100%

        大樓基礎設施維修保養達標率(%)

        =100%

        大樓物業管理達標率 (%)

        =100%

        節能項目改造驗收合格率(%)

        =100%

        時效指標

        項目實施期限2021年1月-12月

        =100%

        成本指標

        成本控制率(%)

        =100%

        效益指標

        社會效益指標

        保障人民來訪接待中心及和諧大廈正常運行

        =100%

        大樓物業為社會提供就業機會(人)

        >=10個

        可持續影響指標

        持續提升社會化服務保障水平

        =100%

        提高設備的效能和使用年限

        =100%

        滿意度指標

        滿意度指標

        信訪局干部滿意度(%)

        打印 關閉
        Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 无码中文精品视视在线观看